中共荔波县委党校概况
一、 主要职能
(一) 培训、轮训副乡科级党员领导干部;
(二) 培训、轮训乡科级后备干部;
(三) 培训意识形态部门理论骨干;
(四) 培训、轮训村支两委负责人;
(五) 承接有关部门安排的其它培训任务;
(六) 协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;
(七) 围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究;
(八) 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想,宣传建设有中国色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
(九) 完成县委、县人民政府和上级领导交办的其他工作。
二、 内设机构
(一)综合科
(二)教务科 (三)总务科
(四)科研科
(五)电教科 (六)对外培训科
三、预算单位构成
本单位为公益一类事业单位 ,属于财政全额补助事业单位
三、 单位人员构成
本单位总编制人数为20名(其中,管理编制5名,专业技术编制13名,工勤人员编制2名)。在职人数为19名,其中管理编制为4名、专业技术编制为14名,工勤人员编制1名,离退休人员7名。
附表2
荔波县(党校)2015年度部门预算收支预算总表
单位:万元
收
入
|
支
出
|
备注
|
项
目
|
预算数
|
类
|
款
|
科目名称
|
预算数
|
一、公共财政预算拨款收入
|
188.39
|
205
|
08
|
干部教育
|
180.17
|
|
二、专户管理的非税收入
|
|
210
|
05
|
医疗保障
|
0.15
|
|
三、政府性基金预算收入
|
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
8.07
|
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四、其他收入
|
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收入合计
|
188.39
|
支 出 合
计
|
188.39
|
|
说明:“专户管理的非税收入”指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。
附件3
荔波县(党校)2015年度部门预算公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
合
计
|
188.39
|
178.39
|
10.00
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
180.17
|
170.17
|
10.00
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
0.15
|
0.15
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.07
|
8.07
|
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说明:1、本表反应公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。
2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件4
荔波县(党校)2015年“三公”经费公共财政拨款支出情况表
单位:万元
项
目
|
2015年初预算数
|
“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
|
备注
|
合
计
|
2.6
|
0.008
|
|
一、因公出国出(境)费
|
-------
|
-------
|
|
二、公务接待费
|
1.5
|
0.008
|
|
三、公务车购置及运行维护费
|
1.1
|
0.006
|
|
1、公务车运行维护费
|
1.1
|
0.006
|
|
2、公务车购置费
|
-------
|
-------
|
|
说明:1、因公出国出(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于旅行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
5、为加强“三公“经费管理,按照国家和省州“厉行节约”的相关要求,荔波县县本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
附件5
荔波县2014年部门决算公开收入支出决算总表
公开01表
部门:
单位:万元
收
入
|
支
出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
类
|
款
|
科目名称
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
154.56
|
205
|
08
|
进修及培训
|
30
|
141.64
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
210
|
05
|
医疗保障
|
31
|
0.15
|
三、事业收入
|
3
|
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
32
|
4.56
|
四、经营收入
|
4
|
|
|
|
|
33
|
|
五、附属单位缴款
|
5
|
|
|
|
|
34
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
|
|
|
35
|
|
|
7
|
|
|
|
|
36
|
|
|
8
|
|
|
|
|
37
|
|
|
9
|
|
|
|
|
38
|
|
|
10
|
|
|
|
|
39
|
|
|
11
|
|
|
|
|
40
|
|
|
12
|
|
|
|
|
41
|
|
|
13
|
|
|
|
|
42
|
|
|
14
|
|
|
|
|
43
|
|
|
15
|
|
|
|
|
44
|
|
|
17
|
|
|
|
|
46
|
|
|
18
|
|
|
|
|
47
|
|
|
19
|
|
|
|
|
48
|
|
|
20
|
|
|
|
|
49
|
|
|
21
|
|
|
|
|
50
|
|
|
22
|
|
|
|
|
51
|
|
本年收入合计
|
25
|
154.56
|
本 年 支 出 合
计
|
54
|
146.35
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
8.21
|
|
28
|
|
|
57
|
|
合
计
|
29
|
154.56
|
合
计
|
58
|
154.56
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年未结转结余情况(不含政府性基金)。
25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;58行=(54+55+56)行。
附件6
荔波县2014年部门决算公开公共预算财政拨款支出决算表
公开02表
部门:
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
合
计
|
146.35
|
146.35
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
141.64
|
141.64
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
0.15
|
0.15
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.56
|
4.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。
附件7
荔波县2014年“三公”经费公开公共财政拨款支出决算表
公开02表
部门:
单位:万元
2014年“三公”经费决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
4.72
|
0
|
3.50
|
1.22
|
注:“2014年决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。